Seminarbeschreibung
Die Umsatzsteuer ist die aufkommensstärkste Steuer in der Bundesrepublik. Sie ist aus dem Berufsalltag nicht wegzudenken und betrifft eine Vielzahl der Mandanten. Fehler in der Umsatzsteuer sind meist in ihrer Auswirkung fatal, da die Dauerhaftigkeit einer einmal falsch getroffenen Entscheidung langfristige Auswirkungen haben kann. Daher ist es unabdingbar, die Umsatzsteuer zu beherrschen.
Auszug aus dem Seminar
Ergänzende Informationen
Unsere Videoseminarreihe zur Thematik Umsatzsteuer gibt einen Überblick über die Umsatzsteuer einschl. des Vorsteuerabzugs sowie des Voranmeldeverfahrens. Details zu den einzelnen Teilen finden Sie nachfolgend.
Die Teile A bis D vermitteln Basiswissen. Diese Teile sind für Auszubildende, Umschüler sowie Mitarbeiter ohne theoretische Vorkenntnisse bestens geeignet.
Die Teile E bis J setzen Grundkenntnisse voraus und bauen auf den vorherigen Teilen auf. In diesen Teilen werden besonders relevante Umsatzsteuerthemen vertieft.
Neben dem Zugriff auf die Videoseminarreihe erhalten Sie Zugriff auf die dazugehörigen Präsentationen als Skript und Nachschlagewerk. Die Präsentationsfolien sind um Praxishinweise und Beispielaufgaben ergänzt.
Zielgruppe der Seminarreihe sind: Mitarbeiter, Auszubildende, Umschüler und Steuerberateranwärter. Die Seminarreihe eignet sich jedoch auch für Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die den Themenbereich Umsatzsteuer von Grund auf erarbeiten wollen.
Gegenwärtige Rechtslage der Seminarreihe ist der 1.1.2022.
Die Video-Seminarreihe Umsatzsteuer steht nach der Buchung für mind. 18 Monate zur Verfügung. Zum Abspielen der Videos wird eine Internetleitung mit einer Geschwindigkeit von mind. 6.000 kbit/s benötigt. Sie erhalten einen Link und ein Passwort zum Abruf der Videos. Die Urheberrechte der Video-Seminare liegen bei der Neufang Online GbR.
Eine Weitergabe des Links, der Download der Videos und sonstiger Seminarunterlagen, die Verbreitung der Videos oder der Zugangsdaten sind untersagt. Die Seminarreihe Umsatzsteuer wird über die Neufang Online GbR angeboten. Die Neufang Akademie GbR vermittelt den Umsatz. Zur Verarbeitung des Auftrags werden Ihre persönlichen Daten inkl. Zahlungsinformationen weitergegeben (Datenschutzrechtlicher Hinweis).
Ergänzende Informationen
Inhalt des Seminars:
- Einführung in die Umsatzsteuer inkl. Allphasen-Netto-System - Leistungsaustausch - Gebietsbegriffe - Einheitlichkeit des Umsatzes
- Unternehmen und Unternehmerbegriff - Wer kann Unternehmer sein? - Wann liegt ein Unternehmen vor? - Welche Tätigkeiten umfasst das Unternehmen? - Beginn und Ende des Unternehmens
- Leistungsarten - Kommissionen, Agenturgeschäfte und Vermittlungen - Abgrenzung Lieferung, Werklieferung, Werkleistung und sonstige Leistung
Dauer des Videos: ca. 02:00 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater
Inhalt des Videos:
- Ortsbestimmungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen
- § 3, § 3a UStG
- Einführung in Reihengeschäfte
- Steuerbarkeit von Umsätzen
Dauer des Videos: ca. 01:30 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater
Inhalt des Videos:
- Steuerbefreiungen (ohne innergem. Warenverkehr) - Ausfuhrlieferungen - Lohnveredelungen - Grundstückslieferungen, § 4 Nr. 9 UStG - Vermietungen, § 4 Nr. 12 UStG - Medizinische Leistungen nach § 4 Nr. 14 UStG - Sonstige Befreiungen
- Option zur Steuerpflicht
- Bemessungsgrundlage
- Steuerssatz und -schuldner
- Gutscheine
Dauer des Videos: 02:45 Stunden
Inhalt des Videos:
- Vorsteuerabzug - Einführung und Grundlagen - Voraussetzungen der Vorsteuer - Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs - Vorsteuer aus Einfuhren, innergemeinschaftlichen Erwerben und § 13b UStG
- Rechnungsstellung - Formen der Rechnung - Rechnungspflichtangaben - Rechnungskorrekturen - Rückwirkung von Rechnungskorrekturen - Elektronische Rechnungen - Gutschriften - Sonderformen von Rechnungen (z. B. Kleinbetragsrechnung)
- Entstehung der Umsatzsteuer
- Systematik der Vorsteuer - Geschenke, Bewirtungen & Co. - Nichtunternehmerisch genutzte Gebäude Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG - Einführung in § 15a UStG mit praktischen Anwendungsbeispielen - § 15a UStG bei Entnahmen
- Ausschluss vom Vorsteuerabzug - Abziehbare Vorsteuer - Abzugsfähige Vorsteuer Aufteilung der Vorsteuer (§ 15 Abs. 4 UStG) - Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen - Vorsteuer bei Grundstücken
Dauer des Videos: ca. 05:30 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater
Inhalt des Videos:
- Innergemeinschaftlicher Warenverkehr - Einführung
- Innergemeinschaftliche Lieferungen
- Buch- und Belegnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
- Innergemeinschaftliche Erwerbe
- Innergemeinschaftliche Verbringen
- Fernverkauf nach § 3c UStG
- Neue Fahrzeuge über EU-Grenzen
- Innergemeinschaftlicher Warenverkehr am Beispiel von Amazon-Warenlieferungen
- Hinweise zum One-Stop-Shop Verfahren
Dauer des Videos: ca. 04:00 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater
Inhalt des Videos:
- Reihengeschäfte
Was ist ein Reihengeschäft? Wie bestimmt sich die bewegte Lieferung? Ausfuhren und innergemeinschaftliche Lieferungen im Reihengeschäft Ortsbestimmung beim Reihengeschäft - Dreiecksgeschäfte
Dauer des Videos: ca. 01:30 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater
Inhalt des Videos:
- Steuerschuldumkehr (§ 13b UStG)
- Unentgeltliche Wertabgaben (§ 3 Abs. 1b, Abs. 9a UStG)
- Falscher Steuerausweis (§ 14c UStG)e
Dauer des Videos: ca. 03:30 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater
Inhalt des Videos:
- Besondere Besteuerungsformen
- Kleinunternehmer (§ 19 UStG)
- Differenzbesteuerung (§ 25a UStG)
- Umsätze im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft (§ 24 UStG)
- Reisemargenbesteuerung (§ 25 UStG)
- Durchschnittliche Vorsteuersätze (§ 23 UStG, §§ 69, 70 UStDV)
Dauer des Videos: ca. 03:30 Stunden
Referent: Michael Schäfer, LL.B., Steuerberater